为进一步规范公司下属单位财务资金运行,督促各单位加强财务管理,降低财务风险,公司财务部于11月16-17日对下属三家单位开展年度财务专项检查工作。
本次检查围绕单位制度、预算支出、财经纪律三项重点工作的执行情况开展,以查促改,强化财务监督和服务职能。同时结合近年来检查发现的各类财务问题,帮助下属单位查漏补缺,切实提升财务人员业务水平和单位工作实效,巩固财务专项检查成果。
从检查整体情况看,下属各单位财务管理较为规范,均认真执行公司相关财务规定,针对个别存在的问题,公司财务部进行了相关指导和纠正,并提出整改意见和建议,要求相应单位限期整改。(稿源:财务部)